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首頁查詢:內部控制

查詢結果:共有 8 筆符合條件的資料


序號 篇名 作者 日期 期刊
1 銀行理專不法挪用的內控措施──新三道模型觀點【月旦時論】
The Internal Control of Banking Financial Consultants Illegally Embezzle Funds: The Perspective of IIA's Three Lines Model
黃劭彥許義忠方琡淳   2023/06  月旦會計實務研究
2 談ISA 315(2019 Revised)對風險導向查核之影響(二)──對受查者取得必要瞭解事項之擴張【公報釋讀】
Discussion the impact on ISA 315 (2019 Revised) Amendment to Risk-Based Audit (I): Expansion of Obtain the Required Understanding from Client
賴柏錚   2021/08  月旦會計實務研究
3 審計準則公報第73號「採用內部稽核人員之工作」解析【公報釋讀】
The Interpretation of Statements of Auditing Standards No. 73“Using the Work of Internal Auditors”
呂信瑩   2020/09  月旦會計實務研究
4 RPA在內控優化及風險管理的運用【執業進修】
RPA Applications in Internal Control Optimization and Risk Management
許林舜   2019/03  月旦會計實務研究
5 台灣銀行業內部控制三道防線之探討【月旦時論】
Discussion Internal Control Mechanism of the Three Lines of Defense in Banking Industry
黃劭彥陳俊志   2018/02  月旦會計實務研究
6 從金管會裁罰案例談台灣銀行業法令遵循制度【執業進修】
An Issue on Legal Compliance System in Taiwan’s Banking Industry: From FCS’s Cases
周宇修李郁婷   2018/02  月旦會計實務研究
7 現行金融業法令遵循制度概況簡介【執業進修】
An Introduction of Legal Compliance Function in Taiwan Financial Industry
廖世昌郭姿君   2017/11  月旦會計實務研究
8 不是我不查,而是最難查的往往是內賊【執業進修】
The Collusion may cause the auditor to believe that audit evidence is persuasive when it is, in fact, false
賴柏錚   2017/11  月旦會計實務研究
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